通知公告

关于开展上海有机所会议费、招待费专项审计工作的通知

发布时间:2024-08-19监督审计处

所属有关部门、各课题组:

根据《中国科学院监督与审计局(院党组巡视工作领导小组办公室)2024年工作要点》(监审字〔2024〕1号),《中国科学院监督与审计局关于部署2024年内部审计工作的通知》,《2024年度中国科学院上海有机所内审工作方案》及上海有机所2024年第3次所务会决议要求,结合二十届中央纪委三次全会指出,对违规吃喝开展专项整治,严查“吃公函”、“吃食堂”、“吃老板”、“吃下级”等问题的精神,所监督审计处将于2024年8月20日至2024年9月10日组织开展会议费、招待费专项审计工作,现将有关事项通知如下:

一、审计目的

进一步深化落实中央八项规定精神,狠刹违规吃喝歪风,严防“四风”问题隐形变异、反弹回潮,完善内部控制机制,规范费用管理,提高经费使用效率和质量,以严明的纪律、优良的作风为抢占科技制高点提供坚强保障。

二、审计对象

拟对2022-2023年研究所发生的会议费、招待费业务进行抽查。必要时追溯至其他年度。

三、审计的主要内容

(一)会议费方面

会议费审计内容主要涉及审查会议费预算编制是否全面考虑了各项费用,是否准确反映了会议的实际需求,以及是否细化到了具体的项目和金额。审查是否存在预算编报不完整、不细化,无预算、超预算支出,以及决算数据不真实等问题。检查是否存在违反规定在高档星级宾馆、旅游风景区开会、培训等问题。审查会议费开支是否严格按照规定的项目和标准执行,有无在会议费中列支接待、理疗保健、美容健身、礼品、纪念品、商业预付卡费用等不合规支出。检查是否存在通过驻外机构、政府宾馆和所属单位摊派、转嫁相关费用,以及以会议费名义套取资金设立“小金库”,违规发放津贴、补贴等问题。涵盖了预算管理、计划和审批管理以及开支情况等多个方面,旨在确保会议费用的合理性和合规性,提高资金使用效率,防止浪费和腐败行为的发生。

(二)招待费方面

招待费审计内容主要涉及检查研究所是否建立健全公务接待审批制度,该制度是否符合中央八项规定及其实施细则精神、院党组《贯彻落实中央八项规定精神实施办法》的要求。审查有无超标准、超范围公务接待的问题。如:无公函接待、虚列接待事项、虚增接待人数等方式的公款吃喝问题;借公务接待、会议之机大吃大喝等问题。审查有无违规报销吃喝费用的问题。如:以会议费、差旅费、培训费等名义虚列支出,变相处理吃喝费用问题;公款报销或者支付应当由个人负担的吃喝费用问题;向下属单位或者企事业单位、个人转嫁违规吃喝费用等问题。审查有无在单位内部食堂、内部接待场所等违规吃喝的问题。审查有无违规接受管理服务对象宴请或可能影响公正执行公务的吃请的问题以及指使、授意管理服务对象安排违规吃喝的问题。审查公务活动中有无违规饮酒的问题,以及其他违规吃喝问题。

四、审计工作组织形式

此次审计工作在所监督审计处统一领导下开展,具体工作由审计工作组负责,工作组成员如下:

审计工作小组:石岩森、黄少胥、郭雅、胡志强

望各有关部门高度重视,积极配合,确保审计工作真实、合法、有效。如有疑问,请及时与所监督审计处联系。

系 人:

联系电话:54925281

邮箱:jianshen@mail.sioc.ac.cn




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