关于开展材料采购业务内部审计工作的通知
根据《中国科学院监督与审计局(院党组巡视工作领导小组办公室)2024年工作要点》(监审字〔2024〕1号),《中国科学院监督与审计局关于部署2024年内部审计工作的通知》,《2024年度中国科学院上海有机所内审工作方案》及上海有机所2024年第3次所务会决议要求,监督审计处于2024年11月27日至2024年12月20日组织开展材料采购审计工作,现将有关事项通知如下:
一、审计目的
围绕材料采购业务,重点检查关联业务利益输送、虚构业务或虚假合同套取经费等,及时发现违纪违法问题,防范廉洁风险。
二、审计对象
我所2022年1月1日至2023年12月31日期间发生的材料采购业务。
三、审计的主要内容
调查我所材料采购内部控制的建立、执行等情况,关注内部管理制度设计是否合理,重要风险领域及重要风险环节是否采取有效的控制措施,内部管理制度是否有效执行。检查材料采购业务的真实性、合法性和合规性,相关业务是否存在利益输送,是否存在虚构业务或虚假合同套取经费等,重点关注关联业务,检查关联业务是否经过论证、公示、备案等环节。
四、审计工作组织形式
此次审计工作在所监督审计处统一领导下开展,具体工作由审计工作组负责,工作组成员如下:
审计工作小组:石岩森、黄少胥、郭雅
望各有关部门高度重视,积极配合,确保审计工作真实、合法、有效。如有疑问,请及时与所监督审计处联系。
联 系 人:郭雅
联系电话:54925281
监督审计处
2024年11月27日
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