所属有关部门、各课题组:
为贯彻落实《中国科学院监督与审计局关于印发<中国科学院2022年内部审计工作要点>的通知》(监审字〔2022〕4号)的精神,根据《中国科学院上海分院关于报送2022年内部审计工作计划的通知》(科沪发财字〔2022〕10号)、《2022年度中科院上海有机所内审工作方案》及上海有机所2022年第4次所务会议决议要求,所监督审计处将于2022年9月16日至2022年10月20日组织开展公务接待专项审计工作,现将有关事项通知如下:
一、审计目的
及时发现公务接待费的使用与管理是否存在问题,分析问题产生的原因,查找内部控制缺陷和管理漏洞,提出有效的解决措施和办法,完善公务接待的管理,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,促进党风廉政建设。
二、审计对象
2019年至2021年研究所发生的公务接待事项
三、审计的主要内容
检查我所各课题组及职能管理部门公务活动中贯彻执行中央“八项”规定精神的情况,是否按照中央、中科院等相关管理规定,厉行节俭,合理、合法使用公务接待费用。
四、审计工作组织形式
此次审计工作在所监督审计处统一领导下开展,具体工作由审计工作组负责,工作组成员如下:
审计工作小组:石岩森、黄少胥、郭雅
望各有关部门高度重视,积极配合,确保审计工作真实、合法、有效。如有疑问,请及时与所监督审计处联系。
联 系 人:郭 雅
联系电话:54925281