所属有关部门、各课题组:
根据《中国科学院2020年内部审计工作要点》(监审字[2020]1号)、《2020年度中科院上海有机所内审工作方案》、《中国科学院关于加强内控制度建设有效防范基建领域风险的指导意见》(科发条财字[2020]37号)及上海有机所2020年第4次所务会议决议要求,所监察审计处将于2020年12月07日至2020年12月11日组织开展科研经济业务真实性合法性审计工作,现将有关事项通知如下:
一、审计目的
发现科研经济业务活动中存在的问题,查错纠弊,分析问题产生的原因,系统提出并落实有效的解决措施和办法,促进本单位进一步规范科研经费管理,完善内部控制机制,加强廉洁从业风险防控体系建设。
二、审计对象
上海有机所所有课题组
三、审计的主要内容
(一)科研经济业务的真实性、合法性
真实性主要是指单位财务和相关管理信息记录反映的科研经济业务活动是否真实存在或实际发生,是否和科研活动相关;合法性主要是指单位发生的科研经济业务活动有无差错,是否符合国家有关法律法规,重点是是否存在虚假或舞弊(如挪用、转移、受贿、贪污)等行为。
(二)科研经济业务的内部管理控制
主要包括各类经济业务的内部管理制度、工作流程和控制要点,内部控制设计的合理性和执行的有效性,存在的控制缺陷和管理漏洞等。
四、审计工作组织形式
此次审计工作在所监察审计处统一领导下开展,具体工作由审计工作组负责,工作组成员如下:
审计工作小组:刘菲、黄少胥、郭雅
望各有关部门高度重视,积极配合,确保审计工作真实、合法、有效。如有疑问,请及时与所监察审计处联系。
联 系 人:郭 雅
联系电话: 54925281